2024年7月25日下午,微生物所召开科研经费使用管理培训暨内部审计启动会。会议邀请了中国科学院监督审计局审计室刘刚副主任、天津师范大学内部审计研究所所长周庆西教授参会并交流指导。研究所领导班子成员、职能管理部门负责人、研究组组长、科研财务助理70余人参加会议。会议由党委副书记、纪委书记杨秀红同志主持。
周庆西教授作题为《审计视角下科研经费的管理与监督》的分享报告,从审计专业角度出发,结合实际案例,深入剖析了科研经费使用及管理中存在的常见问题和风险点。
刘刚副主任作了题为《我院内部审计工作介绍》的报告,详细介绍了内部审计工作的新要求及我院内部审计工作的相关情况,深入分析了内部审计过程中常见、易发问题,指出了科研经费使用和管理过程中的薄弱环节和潜在风险等,为进一步规范使用和管理科研经费提供了详细指导。
会上,杨秀红介绍了研究所内部审计工作机制,传达了《微生物所2024年内部审计工作计划》。她强调,研究所内部审计以规范管理、防范风险为目标,立足专责监督工作定位,围绕研究所科技创新事业发展中的各类风险隐患及重点难点工作开展,充分发挥监督预警作用,助力加快抢占科技制高点。她要求全所职工深刻认识内部审计工作的重要性,进一步强化责任意识,严格遵守国家、中国科学院和研究所的相关规章制度。
所长钱韦在总结讲话中对专家的指导表示感谢。他指出,内部审计是对科研经费合理合规使用的一次自检,对于保障研究所健康发展至关重要。他强调,要从国家战略高度、院所发展大局出发,深刻认识内审工作的重要性。要紧密围绕中心工作和重点领域开展内部审计,通过及时发现问题、详细分析原因、推进整改落实和结果运用,不断强化风险意识、完善内控管理,持续提升研究所综合治理能力,切实为加快抢占科技制高点做好服务保障。
会议最后,内审工作组签订了保密承诺书。